Постановление администрации города Петушки Петушинского района Владимирской обл. от 13.02.2023 N 39 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Петушки Петушинского района Владимирской области от 11.09.2018 N 502 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"



ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2023 г. в„– 39

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.09.2018 в„– 502 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕТУШКИ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением главы города Петушки от 07.05.2014 в„– 179 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Петушки", Уставом муниципального образования "Город Петушки", постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Петушки Петушинского района Владимирской области от 11.09.2018 в„– 502 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки", изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Петушки сегодня" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Петушки.

Глава администрации
И.С.БАБУШКИН





Приложение
к постановлению
администрации
города Петушки
от 13.02.2023 в„– 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ПЕТУШКИ"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие библиотечного обслуживания
населения города Петушки"

Наименование муниципальной программы
"Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки", далее по тексту - Программа
Координатор
Заместитель главы администрации города
Ответственный исполнитель
Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ"
Соисполнители
МКУК "Петушинская городская библиотека"
Цель
Цель Программы:
- обеспечить конституционные права жителей на свободный и равный доступ к обеспечению информацией; развитие библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Задачи программы (цели подпрограмм)
Задачи Программы:
- увеличение числа книговыдач и пользователей библиотеки;
- повышение уровня удовлетворенности населения города Петушки качеством представления муниципальных услуг;
- обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации и автоматизации библиотеки, поэтапное внедрение в деятельность библиотек услуг в электронном виде
Целевые показатели (индикаторы)
- Число посещений;
- количество книговыдач;
- количество пользователей;
- количество библиографических записей в электронном каталоге
Сроки и этапы реализации
В один этап с 2019 - 2025 год
Ресурсное обеспечение программы за счет средств муниципального образования
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет собственных средств бюджета муниципального образования "Город Петушки" и средств областного бюджета.
Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит 13147,72753 тыс. руб., в том числе:
бюджет муниципального образования:
2019 - 1246,201 тыс. руб.;
2020 - 1727,232 тыс. руб.;
2021 - 1923,45628 тыс. руб.;
2022 - 2061,61025 тыс. руб.;
2023 - 2057,439 тыс. руб.;
2024 - 2062,455 тыс. руб.;
2025 - 2069,334 тыс. руб.;
собственные средства:
2019 - 969,361 тыс. руб.;
2020 - 1386,881 тыс. руб.;
2021 - 1428,38809 тыс. руб.;
2022 - 1526,85671 тыс. руб.;
2023 - 1520,429 тыс. руб.;
2024 - 1525,445 тыс. руб.;
2025 - 1532,324 тыс. руб.;
средства областного бюджета:
2019 - 276,840 тыс. руб.;
2020 - 340,351 тыс. руб.;
2021 - 495,06819 тыс. руб.;
2022 - 534,75354 тыс. руб.;
2023 - 537,01 тыс. руб.;
2024 - 537,01 тыс. руб.;
2025 - 537,01 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Реализация программных мероприятий, направленных на достижение целей и выполнение задач Программы, позволит получить к 2025 году следующие результаты:
- увеличение числа посещений до 4250 чел.;
- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге до 5100 ед.

1. Характеристика сферы деятельности Программы

Современный этап развития библиотек характеризуется изменением основных приоритетов их деятельности. К традиционным задачам сбора, сохранности и размножения книжных богатств добавились функции информационного, культурного и образовательного центра. Библиотеки, как наиболее массовые из всех учреждений культуры, предоставляют населению бесплатный доступ к информации, чем способствуют демократизации в получении информации и образования, повышению качества жизни.
Развитие библиотечного дела - неотъемлемая часть формирования единого культурного пространства города. Библиотечное обслуживание населения города осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Петушинская городская библиотека", которая выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие города. Основные услуги библиотеки бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны соответствовать происходящим переменам и международной практике. Трансформация библиотеки в библиотеку информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к ее деятельности.
Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеку города развивается в нужном направлении. Создаются и активно используются специальные автоматизированные библиотечные системы.
Программа должна способствовать созданию в городе единого информационно-библиотечного пространства, обеспечит конституционные права жителей на свободный и равный доступ к обеспечению информацией, позволит поднять имидж библиотеки.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основным приоритетом в сфере библиотечного обслуживания населения города Петушки является организация и предоставление свободного доступа к информации.
Целью Программы является обеспечение конституционных прав жителей на свободный и равный доступ к обеспечению информацией; развитие библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Основные задачи Программы:
- увеличение числа книговыдач и пользователей библиотеки;
- повышение уровня удовлетворенности населения города Петушки качеством представления муниципальных услуг;
- обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации и автоматизации библиотеки, поэтапное внедрение в деятельность библиотек услуг в электронном виде.

3. Целевые показатели (индикаторы)

в„– п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
Значения показателей по годам
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.
Число посещений
ед.
4240
4240
4240
4242
4244
4246
4248
4250
2.
Количество книговыдач
ед.
12800
12815
12815
12817
12819
12821
12823
12825
3.
Количество пользователей
чел.
700
700
700
702
704
706
708
710
4.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
ед.
925
1290
1890
2490
3090
3690
4500
5100

4. Сроки и этапы реализации

Организации, указанные в графе "Ответственный исполнитель" мероприятий Программы, являются ответственными за реализацию соответствующих программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов.
Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о ходе выполнения Программы согласно утвержденным формам отчетности.
Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование организационного плана действий по выполнению мероприятий и перечень работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования. Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2025 годы.

5. Основные мероприятия

В рамках Программы определены конкретные мероприятия для решения поставленных задач:
- формирование библиотечных фондов;
- работы в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- проведение городских краеведческих чтений;
- модернизация компьютерного оборудования библиотеки;
- создание и обслуживание электронного каталога;
- участие в проекте по созданию корпоративной каталогизации библиотек Владимирской области с онлайновым доступом библиотек-участниц и пользователей (АБИСС).

6. Меры муниципального регулирования

Внесение изменений по необходимости в ресурсные показатели Программы в случае уточнения объемов средств муниципального бюджета. Соисполнитель правового регулирования в сфере реализации Программы - отдел финансов и налоговой политики.

7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

Администрация города объединит усилия местного самоуправления муниципального образования "Город Петушки" и общественных организаций. Осуществит привлечение общественности, предприятий, организаций, учебных заведений, ветеранских организаций, граждан города к решению вопросов по формированию единого культурного пространства города.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы бюджетных средств на реализацию Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач. Администрация города Петушки организует финансирование Программы за счет средств местного и областного бюджетов.
Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит 13147,72753 тыс. руб., в том числе:
бюджет муниципального образования:
2019 - 1246,201 тыс. руб.;
2020 - 1727,232 тыс. руб.;
2021 - 1923,45628 тыс. руб.;
2022 - 2061,61025 тыс. руб.;
2023 - 2057,439 тыс. руб.;
2024 - 2062,455 тыс. руб.;
2025 - 2069,334 тыс. руб.;
собственные средства;
2019 - 969,361 тыс. руб.;
2020 - 1386,881 тыс. руб.;
2021 - 1428,38809 тыс. руб.
2022 - 1526,85671 тыс. руб.;
2023 - 1520,429 тыс. руб.;
2024 - 1525,445 тыс. руб.;
2025 - 1532,324 тыс. руб.;
средства областного бюджета:
2019 - 276,840 тыс. руб.;
2020 - 340,351 тыс. руб.;
2021 - 495,06819 тыс. руб.;
2022 - 534,75354 тыс. руб.;
2023 - 537,01 тыс. руб.;
2024 - 537,01 тыс. руб.;
2025 - 537,01 тыс. руб.

9. Риски и меры по управлению рисками

Риски реализации Программы связаны с изменениями муниципальных правовых актов в части изменения условий финансирования мероприятий, определенных в рамках Программы. Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- своевременное внесение изменений в Программу;
- систематический мониторинг реализации Программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Успешное выполнение мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
- обеспечение реализации конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения;
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
- формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием библиотечных фондов;
- организация библиотечной деятельности на основе использования новейших технологий, предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети.
Эффективность расходования бюджетных средств состоит в достижении ожидаемых результатов Программы и в недопущении их снижения. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе достигнутой цели при выполнении основных мероприятий и целевых показателей.
Современно выглядящая библиотека, оснащенная новой техникой и ориентированная на обслуживание информационно-познавательных потребностей, становится центром притяжения для жителей города, особенно молодежи, является надежным помощником и ресурсным центром для образовательных учреждений, выступает альтернативой социально вредным увлечениям (наркомании, алкоголизму).
Программа способствует созданию в городе информационно-библиотечного пространства, обеспечит конституционные права жителей на свободный и равный доступ к обеспечению информацией, позволит поднять имидж библиотеки.





Приложение в„– 1
к Программе

ФОРМЫ
ПРИЛОЖЕНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Форма 1. Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Код аналитической программной классификации
в„– п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
МП
Пп
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз


1.
Число посещений
ед.
4240
4240
4240
4242
4244
4246
4248
4250
2.
Количество книговыдач
ед.
12800
12815
12815
12817
12819
12821
12823
12825
3.
Количество пользователей
чел.
700
700
700
702
704
706
708
710
4.
Количество библиографических записей в электронном каталоге
ед.
925
1290
1890
2490
3090
3690
4500
5100

Форма 2. Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП
Пп
ОМ
М
01
0
01

Оплата труда работников муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области
МКУК "Петушинская городская библиотека"
2019 - 2025
Комплексное решение проблем, связанных с комплектованием фондов для библиотеки. Повышение уровня удовлетворенности населения города Петушки качеством предоставления услуг
Увеличение числа посещений, кол-ва книговыдачи, кол-ва пользователей, увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
01
0
02

Функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области
МКУК "Петушинская городская библиотека"
2019 - 2025
Комплексное решение проблем, связанных с информационно-коммуникационными технологиями.
Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения
Увеличение кол-ва книговыдачи, увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге



1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
2019 - 2025



2
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов



3
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области

Форма 3. Финансовая оценка
применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения меры
МП
Пп
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

01
0
Изменение бюджетных средств на реализацию Программы
1
1
1
1
1
1
1
1
Изменение объемов средств муниципального бюджета

Форма 5. Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Петушки"

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП
Пп
ОМ
М
И
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
01
0
00


Муниципальная программа "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"
Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ"
703
08
01
0100000000
000
1246,201
1727,232
1923,45628
2061,61025
2057,439
2062,455
2069,334
01
0
01


Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области
703
08
01
0100100110/
0100170390/
01001S0390
100
950,698
1398,839
1550,17451
1813,53446
1832,349
1832,349
1832,349
01
0
02


Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области
703
08
01
0000000000
000
295,503
328,393
373,28177
248,07579
225,090
230,106
236,985
01
0
02
1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
703
08
01
0100200590
244
0
0
308,23177
96,09079
166,984
172,000
178,879



2

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов
703
08
01
01 0 02 L5192
244
0
0
65,05
65,8
58,106
58,106
58,106



3

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области (средства областного бюджета)
703
08
01
0100275190
244
0
0
0
65,5
0
0
0




Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области (средства местного бюджета)

703
08
01
01002S5190
244
0
0
0
20,685
0
0
0

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
МП
Пп
01
0
Муниципальная программа "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"
Всего
13147,72753
1246,201
1727,232
1923,45628
2061,61025
2057,439
2062,455
2069,334
бюджет муниципального образования
13147,72753
1246,201
1727,232
1923,45628
2061,61025
2057,439
2062,455
2069,334
в том числе:








собственные средства бюджета муниципального образования
9889,6848
969,361
1386,881
1428,38809
1526,85671
1520,429
1525,445
1532,324
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
3258,04273
276,840
340,351
495,06819
534,75354
537,01
537,01
537,01
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
0
0
0
0
0
0
0
0
средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
0
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------