Постановление администрации города Петушки Петушинского района Владимирской обл. от 22.08.2023 N 346 "О внесении изменений в постановление администрации города Петушки от 01.12.2015 N 652 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие благоустройства и охрана окружающей среды на территории города Петушки"



ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2023 г. в„– 346

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕТУШКИ ОТ 01.12.2015 в„– 652 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕТУШКИ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы города Петушки Петушинского района Владимирской области от 07.05.2014 в„– 179 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Петушки" (в редакции постановления администрации города Петушки от 23.11.2021 в„– 563), постановлением администрации города Петушки от 16.08.2022 в„– 362 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Петушки, подлежащих разработке и реализации на 2023 год, плановый период 2024 - 2025 гг. согласно приложению", Уставом муниципального образования "Город Петушки" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Петушки от 01.12.2015 в„– 652 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие благоустройства и охрана окружающей среды на территории города Петушки в 2016 - 2020 годах" следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города И.Л. Алырина.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Петушки сегодня" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Петушки.

Глава администрации города
И.С.БАБУШКИН





Приложение
к постановлению
администрации
города Петушки
от 22.08.2023 в„– 346

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕТУШКИ"

Паспорт программы

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие благоустройства и охрана окружающей среды на территории города Петушки" (далее - Программа)
Подпрограммы
1. Подпрограмма "Содержание объектов наружного освещения".
2. Подпрограмма "Озеленение".
3. Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"
Координатор
Заместитель главы администрации города Петушки
Ответственный исполнитель
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Соисполнители
1. Комитет по управлению имуществом администрации города.
2. Отдел архитектуры и градостроительства.
3. Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов
Цель
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования "Город Петушки"
Задачи программы
- организация взаимодействия между предприятиями, учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города;
- создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей;
- содержание уличного освещения;
- установка современных светильников на территории города;
- благоустройство зон отдыха, увеличение площади зеленых насаждений, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, оформление объектов зеленого фонда скверов, парков, газонов, цветочное оформление;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в городе;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
- надлежащее состояние городского кладбища
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
1. Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети в отчетном периоде, %.
2. Доля оснащенности светильниками на сетях уличного освещения в отчетном периоде, %.
3. Количество высаженной рассады летников, шт.
4. Количество организованных клумб, шт.
5. Количество обрезанных аварийных деревьев, шт.
6. Количество отловленных безнадзорных животных, гол.
7. Площадь ликвидированных несанкционированных свалок. м2.
8. Количество приобретенных детских, спортивных площадок, площадок отдыха, усл. ед.
9. Количество вывезенного мусора с городского кладбища, м3.
10. Количество проведенных месячников, усл. ед.
11. Доля оснащенности контейнерными площадками на территории частного сектора города Петушки в отчетном периоде, %
Сроки и этапы реализации
1 этап: 2016 - 2018 годы;
2 этап: 2019 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования
Общий объем финансирования Программы составляет в 2016 - 2025 годах - 96843,53422 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 - 2018 годах - 26858,11765 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 0,00 рублей;
средства местного бюджета - 26858,11765 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год - 9014,59056 тыс. руб.;
2017 год - 9966,885 тыс. руб.;
2018 год - 7876,64209 тыс. руб.;
2019 - 2025 годах - 69985,41657 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 69485,41657 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 500,00 тыс. руб.;
2019 год - 9455,59077 тыс. руб.:
средства местного бюджета - 8955,59077 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 500,00 тыс. руб.;
2020 год - 11225,31810 тыс. руб.;
2021 год - 14089,73764 тыс. руб.;
2022 год - 14584,35804 тыс. руб.;
2023 год - 12357,08002 тыс. руб.;
2024 год - 5630,790 тыс. руб.;
2025 год - 2642,542 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности муниципальной программы
- улучшение состояния территории муниципального образования "Город Петушки";
- увеличение доли протяженности сетей уличного освещения на территории города до 100%;
- увеличение доли оснащенности светильниками (фонарями) до 100%;
- увеличение количества организованных клумб на территории города до 34 шт.;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (детских площадок) до 40 ед.;
- количество высаженной рассады летников увеличить до 5550 шт.;
- количество обрезанных аварийных деревьев увеличить до 100 шт.
- увеличить площадь ликвидированных несанкционированных свалок до 700 кв. метров;
- увеличение доли оснащенности контейнерными площадками на территории частного сектора города Петушки до 100%

1. Характеристика сферы деятельности

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.
В настоящее время население города составляет 11651 чел.
В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию города.
В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.
Благоустройство города не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц города. В настоящее время уличное освещение составляет 90% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления города с привлечением населения, предприятий и организаций, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.
Работы по благоустройству города не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в частном секторе города.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории города.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.
Для решения проблем по благоустройству города необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации Программы

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования.
Приоритеты муниципальной программы:
1. Повышение общего уровня благоустройства и санитарного содержания города.
Для достижения указанной цели необходимо осуществить ряд задач:
1. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.
2. Организация взаимодействия между предприятиями, учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города.
3. Содержание уличного освещения.
4. Установка современных светильников на территории города.
5. Оздоровление санитарной экологической обстановки в городе.
6. Благоустройство зон отдыха, увеличение площади зеленых насаждений, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, посадка новых деревьев кустарников, оформление объектов зеленого фонда скверов, парков, газонов, цветочное оформление.
7. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.
8. Надлежащее состояние городского кладбища.

3. Целевые показатели (индикаторы)

Целевые показатели (индикаторы) Программы и их значения приведены в форме 1 приложения к настоящей Программе.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации настоящей Программы:
1 этап: 2016 - 2018 годы;
2 этап: 2019 - 2025 годы.

5. Основные мероприятия Программы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.
Программа включает следующие подпрограммы, которые являются составной частью муниципальной программы:
1. Подпрограмма "Содержание объектов наружного освещения".
Основными мероприятиями в достижении поставленных задач подпрограммы "Содержание объектов наружного освещения" являются:
- оплата за потребленную электрическую энергию;
- приобретение основных средств и расходных материалов (светильников, фонарей).
2. Подпрограмма "Озеленение".
Основными мероприятиями в достижении поставленных задач подпрограммы "Озеленение" являются:
- работы по озеленению территории города.
3. Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству".
Основными мероприятиями в достижении поставленных задач подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству" являются:
- отлов безнадзорных животных;
- детские, спортивные площадки, площадки отдыха (приобретение, содержание, ремонт);
- прочие мероприятия по благоустройству;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание, вывоз мусора с городского кладбища;
- обустройство контейнерных площадок.

6. Меры муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования муниципальной программы не предусмотрены. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов муниципального образования город Петушки будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

На выполнение данной Программы взаимодействий с органами государственной власти не требуется.

8. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования Программы составляет в 2016 - 2025 годах - 96843,53422 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 - 2018 годах - 26858,11765 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 26858,11765 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 9014,59056 тыс. руб.;
2017 год - 9966,885 тыс. руб.;
2018 год - 7876,64209 тыс. руб.;
в 2019 - 2025 годах - 69985,41657 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 69485,41657 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 500,00 тыс. руб.;
2019 год - 9455,59077 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета - 8955,59077 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 500,00 тыс. руб.;
2020 год - 11225,31810 тыс. руб.;
2021 год - 14089,73764 тыс. руб.;
2022 год - 14584,35804 тыс. руб.;
2023 год - 12357,08002 тыс. руб.;
2024 год - 5630,790 тыс. руб.;
2025 год - 2642,542 тыс. руб.

9. Риски и меры по управлению рисками

Основные риски, влияющие на достижение запланированных результатов:
1. Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также неэффективным использованием бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:
- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);
- в муниципальных контрактах на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту, за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
- ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
2. Организационно-управленческие риски.
Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитарной уборки и благоустройства территории города многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей города.
В целях минимизации данных рисков:
- в городе формируется система управляющих территориями;
- будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной ответственности должностных лиц.
3. Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации.
На работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода.
В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий и нарушений в системам жизнеобеспечения:
- производится ликвидация аварийных деревьев;
- разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф;
- реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;
- формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие города и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов по каждому из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.
Программа направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства территории города.
Ожидаемые результаты ее реализации:
- улучшение состояния территории муниципального образования "Город Петушки";
- увеличение доли протяженности сетей уличного освещения на территории города до 100%;
- увеличение доли оснащенности светильниками (фонарями) до 100%;
- увеличение количества организованных клумб на территории города до 34 шт.;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (детских площадок) до 40 ед.;
- количество высаженной рассады летников увеличить до 5550 шт.;
- количество обрезанных аварийных деревьев увеличить до 100 шт.;
- увеличить площадь ликвидированных несанкционированных свалок до 700 кв. метров;
- увеличение доли оснащенности контейнерными площадками на территории частного сектора города Петушки до 100%.
Повышение уровня благоустроенности территории города, качества окружающей среды, уровня освещенности улично-дорожной сети позволит получить социальные эффекты:
- будут сохранены жизнь и здоровье участников дорожного движения;
- повысится уровень удовлетворенности жителей качеством окружающей среды.
Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения показателя (индикатора) определяется как соотношение его фактического и планового показателя.
Периодичность оценки эффективности выполнения Программы устанавливается один раз в год.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения цели и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений, приведенных в таблице в„– 1 к Программе, по формуле:



Сп - суммарная степень достижения показателей;
Зфi - фактическое значение i-го показателя;
Зпi - плановое значение i-го показателя.
в„– - количество показателей.
Если фактическое значение i-го показателя больше планового, степень достижения показателя принимается равной единице.
Если значение суммарной степени достижения показателей равно единице, Программа реализуется эффективно.
Если значение суммарной степени достижения показателей меньше единицы - неэффективно.





Приложение в„– 1
к муниципальной программе
"Развитие благоустройства
и охрана окружающей среды
на территории города Петушки"

ПОДПРОГРАММА 1
"СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
"Содержание объектов наружного освещения"
Координатор
Заместитель главы администрации города Петушки
Ответственный исполнитель
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Соисполнители
1. Комитет по управлению имуществом администрации города.
2. Отдел архитектуры и градостроительства.
3. Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукциона
Цель
Благоустройство территории города наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями
Задачи
- содержание уличного освещения;
- установка современных светильников на территории города
Целевые показатели (индикаторы)
- доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети в отчетном периоде, %;
- доля оснащенности светильниками на сетях уличного освещения в отчетном периоде, %
Сроки и этапы реализации
1 этап: 2016 - 2018 годы;
2 этап: 2019 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 61750,89051 тыс. рублей:
в 2016 - 2018 годах, всего: 16085,81720 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 5065,82606 тыс. руб.;
в 2017 году - 5485,72099 тыс. руб.;
в 2018 году - 5534,27015 тыс. руб.;
в 2019 - 2025 годах, всего: 45665,07331 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году 6591,52137 тыс. рублей;
в 2020 году 8388,31045 тыс. рублей;
в 2021 году 7681,64585 тыс. рублей;
в 2022 году 8485,39643 тыс. рублей;
в 2023 году 8518,19921 тыс. рублей;
в 2024 году 4000,00 тыс. рублей;
в 2025 году 2000,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Подпрограмма направлена на:
- увеличение доли протяженности сетей уличного освещения на территории города до 100%;
- увеличение доли оснащенности светильниками (фонарями) до 100%

1. Характеристика сферы деятельности

Важным элементом благоустройства является надежное освещение улиц.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы

Приоритетом подпрограммы является обеспечение освещенности улиц, повышение уровня уличного освещения, что приведет к безопасности дорожного движения.
Целью подпрограммы является благоустройство территории города наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями.
Задачами подпрограммы являются:
- содержание уличного освещения;
- установка современных светильников на территории города.

3. Целевые показатели (индикаторы)

N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Муниципальная программа "Развитие благоустройства и охрана окружающей среды на территории города Петушки"
Подпрограмма 1 "Содержание объектов наружного освещения"
1.1.
Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети в отчетном периоде, %
%
99
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Доля оснащенности светильниками на сетях уличного освещения в отчетном периоде, %
%
100
100
100
100
100
100
100
100

4. Сроки и этапы реализации

1 этап: 2016 - 2018 годы;
2 этап: 2019 - 2025 годы.

5. Основные мероприятия

Мероприятия Программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в темное время суток.
Основными мероприятиями в достижении поставленных задач являются:
- оплата за потребленную электрическую энергию;
- приобретение основных средств и расходных материалов (светильников, фонарей).

6. Меры муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования подпрограммы не предусмотрены. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов муниципального образования город Петушки будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

На выполнение данной подпрограммы взаимодействий с органами государственной власти не требуется.

8. Ресурсное обеспечение

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет в 2016 - 2025 годах - 61750,89051 тыс. рублей:
в 2016 - 2018 годах, всего: 16085,81720 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 5065,82606 тыс. руб.;
в 2017 году - 5485,72099 тыс. руб.;
в 2018 году - 5534,27015 тыс. руб.;
в 2019 - 2025 годах, всего: 45665,07331 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 6591,52137 тыс. рублей;
в 2020 году - 8388,31045 тыс. рублей;
в 2021 году - 7681,64585 тыс. рублей;
в 2022 году - 8485,39643 тыс. рублей;
в 2023 году - 8518,19921 тыс. рублей;
в 2024 году - 4000,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 2000,00 тыс. рублей.

9. Риски и меры по управлению рисками

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по Программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач подпрограммы, обусловленному:
- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
- усиление контроля над ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты ее реализации:
- увеличение доли протяженности сетей уличного освещения на территории города до 100%;
- увеличение доли оснащенности светильниками (фонарями) до 100%.

Таблица в„– 1

Перечень
мероприятий по реализации подпрограммы "Содержание объектов
наружного освещения"

N
п/п
Раздел
Исполнители
Срок исполнения
Источник финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Содержание объектов наружного освещения
1.
Оплата за потребленную электрическую энергию
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
ежегодно
Бюджет города
5493,74817
6231,54457
6750,00
6846,27578
7000,00
3500,00
1900,00
2.
Приобретение основных средств и расходных материалов
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
ежегодно
Бюджет города
1097,77320
2156,76588
931,64585
1639,12065
1518,19921
500,00
100,00





Приложение в„– 2
к муниципальной программе
"Развитие благоустройства
и охрана окружающей среды
на территории города Петушки"

ПОДПРОГРАММА 2
"ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
"Озеленение"
Координатор
Заместитель главы администрации города Петушки
Ответственный исполнитель
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Соисполнители
1. Комитет по управлению имуществом администрации города.
2. Отдел архитектуры и градостроительства.
3. Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукциона
Цель
Совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
Задачи
- благоустройство зон отдыха, увеличение площади зеленых насаждений, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, оформление объектов зеленого фонда скверов, парков, газонов, цветочное оформление
Целевые показатели (индикаторы)
- количество высаженной рассады летников;
- количество организованных клумб;
- количество обрезанных аварийных деревьев, шт.
Сроки и этапы реализации
1 этап: 2016 - 2018 годы;
2 этап: 2019 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 7650,17381 тыс. рублей:
в 2016 - 2018 годах, всего: 2177, 85996 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1100,000 тыс. рублей;
в 2017 году - 578,048 тыс. рублей;
в 2018 году - 499,81196 тыс. рублей;
в 2019 - 2025 годах, всего: 5472,31385 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 498,577 тыс. рублей;
в 2020 году - 890,51270 тыс. рублей;
в 2021 году - 1110,08220 тыс. рублей;
в 2022 году - 1562,35195 тыс. рублей;
в 2023 году - 900,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 470,79 тыс. рублей;
в 2025 году - 40,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты
Подпрограмма направлена на:
- увеличение количества организованных клумб на территории города до 34 шт.;
- количество высаженной рассады летников увеличить до 5550 шт.
- количество обрезанных аварийных деревьев увеличить до 100 шт.

1. Характеристика сферы деятельности

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности городского хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Наиболее актуальными становятся мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охраны окружающей среды, благоустройству и озеленению населенных мест города.
В 2018 году в ходе реализации комплекса мероприятий в рамках муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:
- произведена санитарная обрезка деревьев и кустарников в количестве 60 деревьев;
- на территории города были произведены работы по устройству, ремонту и содержанию цветников (клумб) площадью 150 кв. метров;
- выполнены работы по очистке газонов от мусора на площади 150 кв. метров;
- осуществлен покос газонов на площади 30000 кв. метров;
- на клумбы высажены 5300 цветущей рассады летников.
Вместе с положительными тенденциями в сфере благоустройства и озеленения существует необходимость продолжения работы в данном направлении, так как некоторые участки зеленых насаждений нуждаются в постоянном уходе: вырезка поросли, уборка аварийных старых деревьев, посадка саженцев, разбивка клумб.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы

Приоритетом подпрограммы является формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения.
Цель подпрограммы - совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.
Задачами подпрограммы являются благоустройство зон отдыха, увеличение площади зеленых насаждений, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, оформление объектов зеленого фонда скверов, парков, газонов, цветочное оформление.

3. Целевые показатели (индикаторы)

N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
период
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие благоустройства и охрана окружающей среды на территории Петушки"
Подпрограмма 2 "Озеленение"
2.1.
Количество высаженной рассады летников
шт.
5300
5350
5400
5450
5500
5550
5550
5550
2.2.
Количество организованных клумб
шт.
30
30
31
32
33
34
34
34
2.3.
Количество обрезанных аварийных деревьев
шт.
60
65
67
69
71
72
100
100

4. Сроки и этапы реализации

1 этап: 2016 - 2018 годы;
2 этап: 2019 - 2025 годы.

5. Основные мероприятия

Мероприятия подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории города по озеленению.
Основным мероприятием в достижении поставленных задач является:
- работы по озеленению территории города.

6. Меры муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования подпрограммы не предусмотрены. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов муниципального образования город Петушки будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

На выполнение данной подпрограммы взаимодействий с органами государственной власти не требуется.

8. Ресурсное обеспечение

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет за 2016 - 2025 всего 7650,17381 тыс. рублей:
в 2016 - 2018 годах, всего: 2177,85996 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1100,000 тыс. рублей;
в 2017 году - 578,048 тыс. рублей;
в 2018 году - 499,81196 тыс. рублей;
в 2019 - 2025 годах, всего: 5472,31385 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 498,577 тыс. рублей;
в 2020 году - 890,51270 тыс. рублей;
в 2021 году - 1110,08220 тыс. рублей;
в 2022 году - 1562,35195 тыс. рублей;
в 2023 году - 900,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 470,79 тыс. рублей;
в 2025 году - 40,00 тыс. рублей.

9. Риски и меры по управлению рисками

Административный риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач подпрограммы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля над ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты ее реализации:
- увеличение количества организованных клумб на территории города до 34 шт.;
- количество высаженной рассады летников увеличить до 5550 шт.;
- количество обрезанных аварийных деревьев увеличить до 100 шт.

Таблица в„– 2

Перечень
мероприятий по реализации подпрограммы "Озеленение"

N
п/п
Раздел
Исполнители
Срок исполнения
Источник финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Озеленение
1.
Работы по озеленению территории города
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
ежегодно
Бюджет города
498,577
890,5127
1110,08220
1562,35195
900,00
470,79
40,0





Приложение в„– 3
к муниципальной программе
"Развитие благоустройства
и охрана окружающей среды
на территории города Петушки"

ПОДПРОГРАММА 3
"ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ"

2. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
"Прочие мероприятия по благоустройству"
Координатор
Заместитель главы администрации города Петушки
Ответственный исполнитель
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Соисполнители
1. Комитет по управлению имуществом администрации города.
2. Отдел архитектуры и градостроительства.
3. Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукциона
Цель
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Петушки
Задачи
- оздоровление санитарной экологической обстановки в городе;
- создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
- надлежащее состояние городского кладбища;
- организация взаимодействия между предприятиями, учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города
Целевые показатели (индикаторы)
- количество отловленных безнадзорных животных;
- площадь ликвидированных несанкционированных свалок;
- количество приобретенных детских, спортивных площадок, площадок отдыха;
- количество вывезенного мусора с городского кладбища;
- количество проведенных месячников.
- доля оснащенности контейнерными площадками на территории частного сектора города Петушки в отчетном периоде, %
Сроки и этапы реализации
1 этап: 2016 - 2018 годы;
2 этап: 2019 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 27442,46990 тыс. рублей:
в 2016 - 2018 годах, всего: 8594,44049 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 2848,7645 тыс. рублей;
в 2017 году - 3903,11601 тыс. рублей;
в 2018 году - 1842,55998 тыс. рублей;
в 2019 - 2025 годах, всего: 18848,02941 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 2365, 49240 тыс. рублей,
в том числе:
средства местного бюджета - 1865,49240 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 500,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 1946,49495 тыс. рублей;
в 2021 году - 5298,00959 тыс. рублей;
в 2022 году - 4536,60966 тыс. рублей;
в 2023 году - 2938,88081 тыс. рублей;
в 2024 году - 1160,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 602,542 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты
Подпрограмма направлена на:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (детских площадок) до 40 ед.;
- увеличить площадь ликвидированных несанкционированных свалок до 700 кв. метров;
- увеличение доли оснащенности контейнерными площадками на территории частного сектора города Петушки до 100%

1. Характеристика сферы деятельности

Благоустройство территории - комплекс проводимых на территории города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортности проживания жителей города, а также непосредственная деятельность физических и юридических лиц, ИП по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в границах города.
Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены, постоянно происходит порча детских и спортивных площадок, лавочек и других объектов благоустройства.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы

Комплексное благоустройство территории города относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения.
Цель подпрограммы - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Петушки.
Задачами подпрограммы являются оздоровление санитарной экологической обстановки на территории города, создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города, увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, надлежащее состояние городского кладбища, организация взаимодействия между предприятиями, учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города.

3. Целевые показатели (индикаторы)

N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
период
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие благоустройства на территории Петушки"
Подпрограмма 3 "Прочие мероприятия по благоустройству"
3.1.
Количество отловленных безнадзорных животных
голов
46
78
100
100
-
-
-
-
3.2.
Площадь ликвидированных несанкционированных свалок
м2
525
525
525
525
525
525
525
525
3.3.
Количество приобретенных детских, спортивных площадок, площадок отдыха
усл. ед.
2
2
2
3
2
2
2
1
3.4.
Количество вывезенного мусора с городского кладбища
м3
50
52
54
56
58
60
60
60
3.5
Количество проведенных месячников
усл. ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
3.6
Доля оснащенности контейнерными площадками на территории частного сектора города Петушки в отчетном периоде, %
%
-
-
100
-
100
100
100
100

4. Сроки и этапы реализации

1 этап: 2016 - 2018 годы;
2 этап: 2019 - 2025 годы.

5. Основные мероприятия

Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведет к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.
Основными мероприятиями в достижении поставленных задач является:
- ликвидация несанкционированных свалок;
- отлов безнадзорных животных;
- детские, спортивные площадки, площадки отдыха (содержание, ремонт, приобретение);
- содержание и вывоз мусора с городского кладбища;
- прочие мероприятия по благоустройству (проведение весенне-осенних месячников по уборке территории города);
- обустройство контейнерных площадок в частном секторе.

6. Меры муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования подпрограммы не предусмотрены. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов муниципального образования город Петушки будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

На выполнение данной подпрограммы взаимодействий с органами государственной власти не требуется.

8. Ресурсное обеспечение

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 27442,46990 тыс. рублей:
в 2016 - 2018 годах, всего: 8594,44049 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 2848,7645 тыс. рублей;
в 2017 году - 3903,11601 тыс. рублей;
в 2018 году - 1842,55998 тыс. рублей;
в 2019 - 2025 годах, всего: 18848,02941 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 2365,49240 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 1865,49240 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 500,00 тыс. руб.;
в 2020 году - 1946,49495 тыс. рублей;
в 2021 году - 5298,00959 тыс. рублей;
в 2022 году - 4536,60966 тыс. рублей;
в 2023 году - 2938,88081 тыс. рублей;
в 2024 году - 1160,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 602,542 тыс. рублей.

9. Риски и меры по управлению рисками

Административный риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач подпрограммы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля над ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты ее реализации:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (детских площадок) до 40 ед.;
- увеличить площадь ликвидированных несанкционированных свалок до 700 кв. метров;
- увеличение доли оснащенности контейнерными площадками на территории частного сектора города Петушки до 100%.

Таблица в„– 3

Перечень
мероприятий по реализации подпрограммы "Прочие мероприятия
по благоустройству"

N
п/п
Раздел
Исполнители
Срок исполнения
Источник финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Подпрограмма 3 "Прочие мероприятия по благоустройству"
1.
Отлов безнадзорных животных
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
ежегодно
Бюджет города
54,00
0,0
127,06132
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Ликвидация несанкционированных свалок
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
ежегодно
Бюджет города
779,38946
393,62875
573,86150
1943,39142
1000,00
500,00
400,00
3.
Детские, спортивные площадки, площадки отдыха (содержание, ремонт, приобретение)
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
ежегодно
Бюджет города
500,00
40,00
249,570
219,91208
100,00
50,00
40,00
4.
Прочие мероприятия по благоустройству
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
ежегодно
Бюджет города
467,83925
530,37358
3704,48877
800,54744
1238,88081
0,0
0,00
5.
Содержание, вывоз мусора с городского кладбища
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
ежегодно
Бюджет города
564,26369
546,84834
643,028
749,98547
600,00
610,0
162,542
6.
Обустройство контейнерных площадок в частном секторе
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
ежегодно
Бюджет города
-
435,64428
0,00
822,77325
0,0
0,0
0,00





Приложение
к муниципальной программе
"Развитие благоустройства
и охрана окружающей среды
на территории города Петушки"

Форма 1. Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Развитие благоустройства и охрана
окружающей среды на территории города Петушки"

Код аналитической программной классификации
в„– п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
МП
Пп
отчет
оценка
оценка
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
07
1
"Содержание объектов наружного освещения"
1.
Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети в отчетном периоде
%
99
100
100
100
100
100
100
100
2.
Доля оснащенности светильниками на сетях уличного освещения в отчетном периоде
%
100
100
100
100
100
100
100
100
07
2
"Озеленение"
1.
Количество высаженной рассады летников
шт.
5300
5350
5400
5450
5500
5550
5550
5550
2.
Количество организованных клумб
шт.
30
30
31
32
33
34
34
34
3.
Количество обрезанных аварийных деревьев
шт.
60
65
67
69
71
72
100
100
07
3
"Прочие мероприятия по благоустройству"
1.
Количество отловленных безнадзорных животных
голов
46
78
100
100
0
0
0
0
2.
Площадь ликвидированных несанкционированных свалок
м2
525
525
525
525
525
525
525
525
3.
Количество приобретенных детских, спортивные площадок, площадок отдыха
усл. ед.
2
2
2
2
2
2
2
1
4.
Количество вывезенного мусора с городского кладбища
м3
50
52
54
56
58
60
60
60
5.
Количество проведенных месячников
усл. ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
6.
Доля оснащенности контейнерными площадками на территории частного сектора города Петушки в отчетном периоде, %
%
-
-
100
-
100
100
100
100

Форма 2. Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие благоустройства и охрана окружающей среды
на территории города Петушки"

Код аналитической программной классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП
Пп
ОМ
М
"Содержание объектов наружного освещения"
07
1
01

Оплата за потребленную электрическую энергию
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
2018 г. - 2025 г.
Повышение удовлетворенности населения города уровнем освещения улиц
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1
07
1
02

Приобретение основных средств и расходных материалов (светильников, фонарей)
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
2018 г. - 2025 г.
Улучшение освещенности населенных пунктов за счет восстановления системы уличного освещения, применения более эффективных светотехнических устройств
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1
"Озеленение"
07
2
01

Работы по озеленению территории города
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
2018 г. - 2025 г.
Повышение удовлетворенности населения города уровнем озеленения
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2
"Прочие мероприятия по благоустройству"
07
3
01

Отлов безнадзорных животных
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
2018 г. - 2021 г.
Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3
07
3
02

Ликвидация несанкционированных свалок
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
2018 г. - 2025 г.
Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах за счет вывоза несанкционированных свалок
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3
07
3
03

Детские, спортивные площадки, площадки отдыха (содержание, ремонт, приобретение)
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
2018 г. - 2025 г.
Улучшение эстетического вида города за счет установки новых объектов благоустройства, а также поддержания в рабочем состоянии действующих объектов
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3
07
3
04

Прочие мероприятия по благоустройству
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
2018 г. - 2025 г.
Улучшение эстетического вида города за счет установки новых объектов благоустройства, а также поддержания в рабочем состоянии действующих объектов
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3
07
3
05

Содержание и вывоз мусора с городского кладбища
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
2018 г. - 2025 г.
Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3
07
3
06

Обустройство контейнерных площадок в час
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
2020 г. - 2025 г.
Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3

Форма 3. Финансовая оценка
применения мер муниципального регулирования муниципальной
программы "Развитие благоустройства и охрана окружающей
среды на территории города"

Код аналитической программной классификации
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения меры
МП
Пп
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
07
0
Правила и нормы благоустройства муниципального образования "Город Петушки", утвержденные решением Совета народных депутатов города Петушки от 21.09.2022 в„– 40/9
-
Финансирование не требуется
Повышение уровня благоустройства города, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности

Форма 5. Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие благоустройства
и охрана окружающей среды на территории города Петушки"
за счет средств бюджета муниципального образования
"Город Петушки"

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП
Пп
ОМ
М
И
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
07
-
-
-
-
Муниципальная программа "Развитие благоустройства и охрана окружающей среды на территории города Петушки"
Всего
703
04
05
0700000000
000
9455,59077
11225,31810
14089,73764
14584,35804
12357,08002
5630,790
2642,542
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
04
05
0700000000
000
9455,59077
11225,31810
14089,73764
14584,35804
12357,08002
5630,790
2642,542
07
1



"Содержание объектов наружного освещения"
Всего
703
05
03
0710000000
000
6591,52137
8388,31045
7681,64585
8485,39643
8518,19921
4000,00
2000,00
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
05
03
0710000000
000
6591,52137
8388,31045
7681,64585
8485,39643
8518,19921
4000,00
2000,00
07
1
01


Оплата за потребленную электрическую энергию
Всего
703
05
03
07 10120190
240
5493,74817
6231,54457
6750,00
6846,27578
7000,00
3500,00
1900,00
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
05
03
07 10120190
240
5493,74817
6231,54457
6750,00
6846,27578
7000,00
3500,00
1900,00
07
1
02


Приобретение основных средств и расходных материалов
Всего
703
05
03
0710220190
240
1097,77320
2156,76588
931,64585
1639,12065
1518,19921
500,00
100,00
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
05
03
0710220190
240
1097,77320
2156,76588
931,64585
1639,12065
1518,19921
500,00
100,00
07
2



"Озеленение"
Всего
703
05
03
0720000000
000
498,577
890,51270
1110,08220
1562,35195
900,00
470,79
40,00
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
05
03
0720000000
000
498,577
890,51270
1110,08220
1562,35195
900,00
470,79
40,00
07
2
01


Работы по озеленению территории города
Всего
703
05
03
0720120210
240
498,577
890,51270
1110,08220
1562,35195
900,00
470,79
40,00
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
05
03
0720120210
240
498,577
890,51270
1110,08220
1562,35195
900,00
470,79
40,00
07
3



"Прочие мероприятия по благоустройству"
Всего
703
05
02
0730000000
240
2365,49240
1946,49495
5298,00959
4536,60966
2938,88081
1160,0
602,542
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
05
02
0730000000
240
2365,49240
1946,49495
5298,00959
4536,60966
2938,88081
1160,0
602,542
07
3
01


Отлов безнадзорных животных
Всего
703
04
05
0730120220
240
54,000
0,00
127,06132
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
04
05
0730120220
240
54,000
0,00
127,06132
0,00
0,00
0,00
0,00
07
3
02


Ликвидация несанкционированных свалок
Всего
703
06
05
0730220220
240
779,38946
393,62875
573,86150
1943,39142
1000,00
500,00
400,00
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
06
05
0730220220
240
779,38946
393,62875
573,86150
1943,39142
1000,00
500,00
400,00
07
3
03


Детские, спортивные площадки, площадки отдыха (содержание, ремонт, приобретение)
Всего
703
05
03
0730371900
240
500,00






0730320220

40,00
249,570
219,91208
100,00
50,00
40,00
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
05
03
0730371900
240
500,00






0730320220

40,00
249,570
219,91208
100,00
50,00
40,00
07
3
04


Прочие мероприятия по благоустройству
Всего
703
05
03
0730420220
240
467,83925
530,37358
3704,48877
800,54744
1238,88081
0,00
0,00
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
05
03
0730420220
240
467,83925
530,37358
3704,48877
800,54744
1238,88081
0,00
0,00
07
3
05


Содержание и вывоз мусора с городского кладбища
Всего
703
05
03
0730520220
240
564,26369
546,84834
643,028
749,98547
600,00
610,00
162,542
Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
05
03
0730520220
240
564,26369
546,84834
643,028
749,98547
600,00
610,00
162,542
07
3
06


Обустройство контейнерных площадок
Всего
703
05
03
0730620220
410
-
435,64428
-
822,77325
-
-

Отдел ЖКХ администрации г. Петушки
703
05
03
0730620220
410
-
435,64428
-
822,77325
-
-


Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
"Развитие благоустройства и охрана окружающей среды
на территории города Петушки"

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
МП
Пп
07
-
Муниципальная программа "Развитие благоустройства на территории города Петушки"
Всего
69985,41657
9455,59077
11225,31810
14089,73764
14584,35804
12357,08002
5630,790
2642,542
бюджет муниципального образования
69985,41657
9455,59077
11225,31810
14089,73764
14584,35804
12357,08002
5630,790
2642,542
в том числе:








собственные средства бюджета муниципального образования
69485,41657
8955,59077
11225,31810
14089,73764
14584,35804
12357,08002
5630,790
2642,542
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
01
"Содержание объектов наружного освещения"
Всего
45665,07331
6591,52137
8388, 31045
7681,64585
8485,39643
8518,19921
4000,00
2000,00
бюджет муниципального образования
45665,07331
6591,52137
8388, 31045
7681,64585
8485,39643
8518,19921
4000,00
2000,00
в том числе:








собственные средства бюджета муниципального образования
45665,07331
6591,52137
8388, 31045
7681,64585
8485,39643
8518,19921
4000,00
2000,00
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации








субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации








иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение








средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению








иные источники








07
02
"Озеленение"
Всего
5472,31385
498,577
890,51270
1110,08220
1562,35195
900,00
470,79
40,00
бюджет муниципального образования
5472,31385
498,577
890,51270
1110,08220
1562,35195
900,00
470,79
40,00
в том числе:








собственные средства бюджета муниципального образования
5472,31385
498,577
890, 51270
1110,08220
1562,35195
900,00
470,79
40,00
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации








субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации








иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение








средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению








иные источники








07
03
"Прочие мероприятия по благоустройству"
Всего
18848,02941
2365,49240
1946,49495
5298,00959
4536,60966
2938,88081
1160,00
602,542
бюджет муниципального образования
18848,02941
2365,49240
1946,49495
5298,00959
4536,60966
2938,88081
1160,00
602,542
в том числе:








собственные средства бюджета муниципального образования
18348,02941
1865,49240
1946,49495
5298,00959
4536,60966
2938,88081
1160,00
602,542
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации








субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации








иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение








средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
500,0
500,000






иные источники










------------------------------------------------------------------