Постановление администрации Кольчугинского района от 17.11.2023 N 1094 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Кольчугинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 02.11.2016 N 934"



ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2023 г. в„– 1094

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО
РАЙОНА ОТ 02.11.2016 в„– 934

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 31.10.2023 в„– 316/67 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 15.12.2022 в„– 227/47 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 в„– 1166, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Кольчугинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 02.11.2016 в„– 934, изложив их в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации района
А.Ю.АНДРИАНОВ





Приложение
к постановлению
администрации
Кольчугинского района
от 17.11.2023 в„– 1094

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ОТ 02.11.2016 в„– 934

1. В разделе I Программы строку "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 98953,4 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 7654,3 тыс. рублей:
районный бюджет - 4367,7 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты - 3286,6 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет - 3286,6 тыс. рублей;
2018 год - 8048,0 тыс. рублей:
районный бюджет - 4315,2 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты - 3732,8 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет - 3732,8 тыс. рублей;
2019 год - 9752,3 тыс. рублей:
районный бюджет - 5043,6 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты - 4708,7 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет - 4708,7 тыс. рублей;
2020 год - 10215,9 тыс. рублей:
районный бюджет - 5282,6 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты - 4933,3 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет - 4933,3 тыс. рублей;
2021 год - 10599,1 тыс. рублей:
районный бюджет - 5 388,2 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты - 5210,9 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет - 5210,9 тыс. рублей;
2022 год - 12718,8 тыс. рублей:
районный бюджет - 6737,7 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты - 5981,1 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет - 5981,1 тыс. рублей;
2023 год - 13736,9 тыс. рублей:
районный бюджет - 7355,5 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты - 6401,4 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет - 6401,4 тыс. рублей;
2024 год - 13126,9 тыс. рублей:
районный бюджет - 6650,8 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты - 6476,1 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет - 6476,1 тыс. рублей;
2025 год - 13126,9 тыс. рублей:
районный бюджет - 6650,8 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты - 6476,1 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет - 6476,1 тыс. рублей
".

2. Приложение в„– 1 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 1
к Программе

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

в„– п/п
Мероприятия
Исполнители
Сроки исполнения
Сумма (тыс. руб.) и источники финансирования
Цель: последовательное развитие системы гражданской обороны (далее - ГО), безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности критически важных и потенциально - опасных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района
Задача (основное мероприятие): организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1.
Выполнение Плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
76871,3 в т.ч.:
2017 год:
районный бюджет - 2909,5;
межбюджетные трансферты - 2246,9,
из них:
городской бюджет - 2246,9;
2018 год:
районный бюджет - 3374,4;
межбюджетные трансферты - 2913,3,
из них:
городской бюджет - 2913,3;
2019 год:
районный бюджет - 3871,7;
межбюджетные трансферты - 3669,2,
из них:
городской бюджет - 3669,2;
2020 год:
районный бюджет - 4116,2;
межбюджетные трансферты - 3836,1,
из них:
городской бюджет - 3836,1;
2021 год:
районный бюджет - 4218,7;
межбюджетные трансферты - 3993,6,
из них:
городской бюджет - 3993,6;
2022 год:
районный бюджет - 5268,8;
межбюджетные трансферты - 4466,7,
из них:
городской бюджет - 4466,7;
2023 год:
районный бюджет - 5638,8;
межбюджетные трансферты - 5085,2,
из них:
городской бюджет - 5085,2;
2024 год:
районный бюджет - 5329,6;
межбюджетные трансферты - 5301,5,
из них:
городской бюджет - 5301,5;
2025 год:
районный бюджет - 5329,6;
межбюджетные трансферты - 5301,5,
из них:
городской бюджет - 5301,5
1.2.
Обучение населения и НАСФ в области ГО и ЧС
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
1.3.
Проведение учений и тренировок с юридическими лицами по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
1.4.
Оказание методической помощи юридическим лицам при разработке документов по ГО и ЧС
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
1.5.
Совершенствование системы связи при проведении оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также о ЧС природного и техногенного характера
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
21443,8 в т.ч.:
2017 год:
районный бюджет - 1422,9;
межбюджетные трансферты - 996,1,
из них:
городской бюджет - 996,1;
2018 год:
районный бюджет - 913,5;
межбюджетные трансферты - 774,7,
из них:
городской бюджет - 774,7;
2019 год:
районный бюджет - 1137,0;
межбюджетные трансферты - 995,9,
из них:
городской бюджет - 995,9;
2020 год:
районный бюджет - 1131,5;
межбюджетные трансферты - 1058,3,
из них:
городской бюджет - 1058,3;
2021 год:
районный бюджет - 1106,1;
межбюджетные трансферты - 1216,3,
из них:
городской бюджет - 1216,3;
2022 год:
районный бюджет - 1391,8;
межбюджетные трансферты - 1514,4,
из них:
городской бюджет - 1514,4;
2023 год:
районный бюджет - 1634,2;
межбюджетные трансферты - 1288,5,
из них:
городской бюджет - 1288,5;
2024 год:
районный бюджет - 1258,7;
межбюджетные трансферты - 1172,6,
из них:
городской бюджет - 1172,6;
2025 год:
районный бюджет - 1258,7;
межбюджетные трансферты - 1172,6,
из них:
городской бюджет - 1172,6
1.6.
Совершенствование материально-технической базы ЕДДС
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
1.7.
Оснащение ПСО необходимым имуществом, инструментом и оборудованием
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
1.8.
Обеспечение МКУ "УГЗ" коммунальными услугами, транспортными, связи, интернет услугами
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
1.9.
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
1.10.
Оснащение ПСО необходимым имуществом, инструментом и оборудованием
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
1.11.
Прочие расходы (обязательства по уплате налога на имущество)
МКУ "УГЗ"
2017 - 2025
638,3 в т.ч.:
2017 год:
районный бюджет - 35,3;
межбюджетные трансферты - 43,6,
из них:
городской бюджет - 43,6;
2018 год:
районный бюджет - 27,3;
межбюджетные трансферты - 44,8,
из них:
городской бюджет - 44,8;
2019 год:
районный бюджет - 34,9;
межбюджетные трансферты - 43,6,
из них:
городской бюджет - 43,6;
2020 год:
районный бюджет - 34,9;
межбюджетные трансферты - 38,9,
из них:
городской бюджет - 38,9;
2021 год:
районный бюджет - 63,4;
межбюджетные трансферты - 1,0,
из них:
городской бюджет - 1,0;
2022 год:
районный бюджет - 77,1;
межбюджетные трансферты - 0,
из них:
городской бюджет - 0;
2023 год:
районный бюджет - 62,5;
межбюджетные трансферты - 2,0,
из них:
городской бюджет - 2,0;
2024 год:
районный бюджет - 62,5;
межбюджетные трансферты - 2,0,
из них:
городской бюджет - 2,0;
2025 год:
районный бюджет - 62,5;
межбюджетные трансферты - 2,0,
из них:
городской бюджет - 2,0
".

3. Приложение в„– 2 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 2
к Программе

СТРУКТУРА
ЗАТРАТ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

Наименование и виды расходов
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
РБ
ГБ
РБ
ГБ
РБ
ГБ
РБ
ГБ
РБ
ГБ
РБ
ГБ
РБ
ГБ
РБ
ГБ
Оплата труда (с учетом начислений на заработную плату) работников МКУ "УГЗ"
2909,5
2246,9
3374,4
2913,3
3871,7
3669,2
4116,2
3836,1
4218,7
3993,6
5268,8
4466,7
5638,8
5085,2
5329,6
5301,5
Обеспечение МКУ "УГЗ" услугами связи, коммунальными услугами, материальными запасами
1422,9
996,1
913,5
774,7
1137,0
995,9
1131,5
1058,3
1106,1
1216,3
1391,8
1514,4
1634,2
1288,5
1258,7
1172,6
Прочие расходы (обязательства по уплате налога на имущество)
35,3
43,6
27,3
44,8
34,9
43,6
34,9
38,9
63,4
1,0
77,1
-
62,5
2,0
62,5
2,0
Итого:
4367,7
3286,6
4315,2
3732,8
5043,6
4708,7
5282,6
4933,3
5388,2
5210,9
6737,7
5981,1
7335,5
6401,4
6650,8
6476,1

Наименование и виды расходов
2025
Всего (тыс. руб.)
РБ
ГБ
Оплата труда (с учетом начислений на заработную плату) работников МКУ "УГЗ"
5329,6
5301,5
76871,3
Обеспечение МКУ "УГЗ" услугами связи, коммунальными услугами, материальными запасами
1258,7
1172,6
21443,8
Прочие расходы (обязательства по уплате налога на имущество)
62,5
2,0
638,3
Итого:
6650,8
6476,1
98953,4

РБ - районный бюджет;
ГБ - городской бюджет".


------------------------------------------------------------------