Постановление администрации города Владимира от 29.03.2023 N 1470 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 26.12.2020 N 922"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2023 г. в„– 1470

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 26.12.2020 в„– 922

В целях обеспечения эффективности и результативности реализации муниципальной программы "Молодежь и город" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Владимира от 26.12.2020 в„– 922 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 17.05.2021 в„– 1115, от 10.06.2021 в„– 1396, от 29.06.2021 в„– 1611, от 27.08.2021 в„– 2184, от 28.12.2021 в„– 3346, от 25.01.2022 в„– 171, от 24.03.2022 в„– 962, от 21.04.2022 в„– 1675, от 14.07.2022 в„– 2985, от 31.08.2022 в„– 4360, от 29.11.2022 в„– 6285, от 19.12.2022 в„– 6719) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Запруднову Е.В.".
1.2. В приложении:
1.2.1. В разделе I "Паспорт Программы" строки "Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования", "в 2022 году", "в 2023 году", "в 2024 году" и "в 2025 году" изложить в новой редакции:

"Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 502042,875 тыс. рублей, из них:
398737,525 тыс. рублей - средства бюджета города;
46858,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;
56447,05 тыс. рублей - внебюджетные средства.
Ресурсное обеспечение Программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла";
"в 2022 году
105690,567 тыс. рублей, из них:
81069,421 тыс. рублей - средства бюджета города;
14223,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10397,546 тыс. рублей - внебюджетные средства
в 2023 году
103206,7 тыс. рублей, из них:
81302,4 тыс. рублей - средства бюджета города;
8944,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;
12960,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
в 2024 году
98706,7 тыс. рублей, из них:
76802,4 тыс. рублей - средства бюджета города;
8944,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;
12960,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
в 2025 году
98706,7 тыс. рублей, из них:
76802,4 тыс. рублей - средства бюджета города;
8944,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;
12960,0 тыс. рублей - внебюджетные средства"

1.2.2. В разделе I "Паспорт Подпрограммы 1" приложения в„– 1 к Программе строки "Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам реализации и в разрезе источников финансирования", "в 2022 году" изложить в новой редакции:

"Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 15135,186 тыс. рублей, из них:
14475,186 тыс. рублей - средства бюджета города;
660,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла";
"в 2022 году
3495,896 тыс. рублей, из них:
2835,896 тыс. рублей - средства бюджета города;
660,0 тыс. рублей - средства областного бюджета".

1.2.3. В разделе I "Паспорт Подпрограммы 2" приложения в„– 2 к Программе строки "Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 по годам реализации и в разрезе источников финансирования", "в 2022 году", "в 2023 году", "в 2024 году" и "в 2025 году" изложить в новой редакции:

"Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 486907,689 тыс. рублей, из них:
384262,339 тыс. рублей - средства бюджета города;
46198,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;
56447,05 тыс. рублей - внебюджетные средства.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла";
"в 2022 году
102194,671 тыс. рублей, из них:
78233,525 тыс. рублей - средства бюджета города;
13563,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10397,546 тыс. рублей - внебюджетные средства
в 2023 году
100255,5 тыс. рублей, из них:
78351,2 тыс. рублей - средства бюджета города;
8944,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;
12960,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
в 2024 году
95755,5 тыс. рублей, из них:
73851,2 тыс. рублей - средства бюджета города;
8944,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;
12960,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
в 2025 году
95755,5 тыс. рублей, из них:
73851,2 тыс. рублей - средства бюджета города;
8944,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;
12960,0 тыс. рублей - внебюджетные средства".

1.2.4. Приложение в„– 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению в„– 1 к настоящему постановлению.
1.2.5. Приложение в„– 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению в„– 2 к настоящему постановлению.
1.2.6. Приложение в„– 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению в„– 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Запруднову Е.В.

Глава города
Д.В.НАУМОВ





Приложение в„– 1
к постановлению
администрации
города Владимира
от 29.03.2023 в„– 1470

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
(В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

в„– п/п
КАПК
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города по годам реализации Программы, тыс. руб.
ПП
ЗД
М
И
ГР
БС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2021
2022
2023
2024
2025
1.




Муниципальная программа "Молодежь и город"
Всего,
в том числе:
000
07
00
9400000000
000
88562,704
95293,021
90246,7
85746,7
85746,7
2.



1
УФКСиМП
891
07
00
9400000000
000
82760,904
81069,421
81302,4
76802,4
76802,4
3.



2
УФКСиМП
891
07
00
9400000000
000
5801,8
14223,6
8944,3
8944,3
8944,3
4.
1



Подпрограмма 1 "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью"
УФКСиМП
891
07
00
9410000000
000
2785,69
3495,896
2951,2
2951,2
2951,2
5.
1
01


Задача 1 "Проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики"
УФКСиМП
891
07
00
9410100000
000
2670,747
3380,953
2836,2
2836,2
2836,2
6.
1
01
01
1
Организация и проведение мероприятий по направлению "Гражданин России"
УФКСиМП
891
07
07
941012П210
200
92,5
82,5
82,5
82,5
82,5
891
07
07
941012П590
600
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
7.
1
01
02
1
Организация и проведение мероприятий по направлению "Лидер"
УФКСиМП
891
07
07
941012П210
200
1037,307
1109,503
1154,7
1154,7
1154,7
891
07
07
941012П210
600
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
891
07
07
941012П590
600
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
7.1
1
01
03
2
Реализация проектов-лауреатов областного конкурса проектов молодежи "Важное дело"
УФКСиМП
891
07
07
9410170630
200
0,0
660,0
0,0
0,0
0,0
8.
1
01
03
1
Организация и проведение мероприятий по направлению "Информационный поток"
УФКСиМП
891
07
07
941012П210
200
640,94
628,950
699,0
699,0
699,0
9.
1
02

1
Задача 2 "Присуждение молодежной премии активной молодежи города Владимира"
УФКСиМП
891
07
07
941022П150
000
114,943
114,943
115,0
115,0
115,0
10.
1
02
01
1
Организация и проведение мероприятия "Премия активной молодежи города Владимира"
УФКСиМП
891
07
07
941022П150
300
114,943
114,943
115,0
115,0
115,0
11.
2



Подпрограмма 2 "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики и детско-юношеских центров отдыха"
УФКСиМП
891
07
00
9420000000
000
85777,014
91797,125
87295,5
82795,5
82795,5
12.
2
01


Задача 1 "Обеспечение предоставления населению муниципальных услуг"

891
07
00
9420100000
000
74418,088
80673,958
84663,9
80163,9
80163,9
14.
2
01
02
1
Предоставление муниципальных услуг в сфере молодежной политики МБУ "МЦ"
УФКСиМП
891
07
07
942012П590
600
34923,75
38640,7
40642,8
36142,8
36142,8
15.
2
01
03
1
Предоставление муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровления детей в детско-юношеских центрах отдыха
(МБУ ДЮЦО "Икар",
МБУ ДЮЦО "Дружба")
УФКСиМП
891
07
07
942012Л590
600
16958,842
20740,4
0,0
0,0
0,0
891
07
07
94201S1470
600
14061,6
14061,6
0,0
0,0
0,0
2
891
07
07
9420171470
600
5801,8
7231,258
0,0
0,0
0,0
1
891
07
09
942012Л590
600
0,0
0,0
23015,2
23015,2
23015,2
891
07
09
94201S1470
600
0,0
0,0
14061,6
14061,6
14061,6
2
891
07
09
94201S1470
600
0,0
0,0
6944,3
6944,3
6944,3
15.1.
2
01
04
1
Компенсация расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время
УФКСиМП
891
10
04
9420170441
300
2672,096
0,0
0,0
0,0
0,0
16.
2
02


Задача 2 "Повышение качества оказания муниципальных услуг"

891
07
00
9420200000
000
11358,926
11123,167
2631,6
2631,6
2631,6
17.
2
02
01
1
Укрепление и развитие материально-технической базы МБУ "МЦ"
УФКСиМП
891
07
07
942022П590
600
2358,926
1159,225
0,0
0,0
0,0
18.
2
02
02
1
Укрепление и развитие материально-технической базы и обеспечение санитарно-эпидемиологического режима детско-юношеских центров отдыха (МБУ ДЮЦО "Икар", МБУ ДЮЦО "Дружба")
УФКСиМП
891
07
07
942022Л590
600
4000,0
1496,3
0,0
0,0
0,0
891
07
07
9420270440
600
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
891
07
07
9420271470
600
0,0
5332,342
0,0
0,0
0,0
1
891
07
07
94202S1470
600
0,0
2135,3
0,0
0,0
0,0
2
891
07
07
9420271480
600
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
891
07
09
94202S1470
600
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
1
891
07
09
94202S1470
600
0,0
0,0
631,6
631,6
631,6





Приложение в„– 2
к постановлению
администрации
города Владимира
от 29.03.2023 в„– 1470

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

в„– п/п
КАПК
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Итого
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
ПП
И
2021
2022
2023
2024
2025
1.



Всего, в том числе:
502042,875
95732,208
105690,567
103206,7
98706,7
98706,7
2.
1
Средства бюджета города
398737,525
82760,904
81069,421
81302,4
76802,4
76802,4
3.
2
Средства областного бюджета
46858,3
5801,8
14223,6
8944,3
8944,3
8944,3
4.
4
Средства из внебюджетных источников
56447,05
7169,504
10397,546
12960,0
12960,0
12960,0
5.
94.1
1
Подпрограмма 1 "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Средства бюджета города
14475,186
2785,69
2835,896
2951,2
2951,2
2951,2
6.
2
Средства областного бюджета
660,0
0,0
660,0
0,0
0,0
0,0
7.
94.2
1
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики и детско-юношеских центров отдыха"
Средства бюджета города
384262,339
79975,214
78233,525
78351,2
73851,2
73851,2
8.
2
Средства областного бюджета
46198,3
5801,8
13563,6
8944,3
8944,3
8944,3
9.
4
Средства из внебюджетных источников
56447,05
7169,504
10397,546
12960,0
12960,0
12960,0





Приложение в„– 3
к постановлению
администрации
города Владимира
от 29.03.2023 в„– 1470

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

в„– п/п
ПП
Наименование показателя (индикатора), единица измерения
Базовый (отчетный) 2019 год
Значения показателей (индикаторов)
2021
2022
2023
2024
2025
1.
94
Показатели Программы






2.

Доля подростковой преступности, %
4,2
4,3
4,3
3,9
3,8
3,7
3.

Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств, %
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
4.

Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления, %
9,6
9,6
9,7
9,8
9,9
10
5.
94.1
Подпрограмма 1






6.

Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению "Гражданин России", ед.
35
40
41
42
43
45
7.

Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению "Лидер", ед.
45
100
101
102
103
105
8.

Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению "Информационный поток", ед.
-
10
10
10
10
10
9.

Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению "Гражданин России", чел.
7500
7612
7768
7800
7900
8000
10.

Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению "Лидер", чел.
26000
20107
20347
20300
20400
20500
11.

Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению "Информационный поток", чел.
14722
15028
15472
15200
15350
15500
12.
94.2
Подпрограмма 2






13.

Количество клубов, имеющих достаточную материально-техническую базу, ед.
-
7
10
12
15
18
16.

Охват консультационными и методическими услугами МБУ "МЦ", чел.
-
4373
4100
4105
4110
4115
17.

Охват социально-психологической услугой МБУ "МЦ", чел.
18224
16700
21890
16800
18245
18250
18.

Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ "МЦ", чел.
1025
1030
1042
1040
1045
1050
19.

Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ "МЦ", кружки
20
20
20
20
20
20
20.

Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в ЗОУ, чел.
2137
1582
2100
2100
2100
2100
20.1

Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в ЗОУ, человеко-день
44877
33390
44310
44100
44100
44100
20.2.

Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет), %
-
-
5,4
5,4
5,4
5,4


------------------------------------------------------------------