Постановление администрации города Владимира от 27.02.2023 N 909 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 10.02.2021 N 227"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2023 г. в„– 909

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 10.02.2021 в„– 227

В целях обеспечения своевременного и целевого использования средств бюджета города, выделенных на реализацию муниципальных программ, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Владимира от 10.02.2021 в„– 227 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 03.03.2021 в„– 426, от 04.06.2021 в„– 1338, от 13.07.2021 в„– 1729, от 25.08.2021 в„– 2111, от 22.12.2021 в„– 3274, от 30.12.2021 в„– 3360, от 31.03.2022 в„– 1115, от 13.04.2022 в„– 1476, от 21.06.2022 в„– 2587, от 15.07.2022 в„– 3053, от 27.09.2022 в„– 4844) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Запруднову Е.В.".
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Строку "Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования" раздела I "Паспорт муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования реализации программы составляет 2457353,84 тыс. руб., в том числе:
2021 год - 350644,93 тыс. руб.;
2022 год - 453522,91 тыс. руб.;
2023 год - 414759,7 тыс. руб.;
2024 год - 410294,5 тыс. руб.;
2025 год - 410457,3 тыс. руб.;
2026 год - 417674,5 тыс. руб.;
- объем средств из областного бюджета - 491718,71 тыс. руб., в том числе:
2021 год - 73428,23 тыс. руб.;
2022 год - 107593,98 тыс. руб.;
2023 год - 76764,9 тыс. руб.;
2024 год - 76764,9 тыс. руб.;
2025 год - 76765,1 тыс. руб.;
2026 год - 80401,6 тыс. руб.;
- объем средств из федерального бюджета - 4774,8 тыс. руб., в том числе:
2021 год - 275,0 тыс. руб.;
2022 год - 304,8 тыс. руб.;
2023 год - 1397,8 тыс. руб.;
2024 год - 1397,8 тыс. руб.;
2025 год - 1399,4 тыс. руб.;
- объем средств из бюджета города - 1613470,83 тыс. руб., в том числе:
2021 год - 225707,0 тыс. руб.;
2022 год - 279489,93 тыс. руб.;
2023 год - 279315,2 тыс. руб.;
2024 год - 274692,2 тыс. руб.;
2025 год - 274743,2 тыс. руб.;
2026 год - 279523,3 тыс. руб.;
- объем средств из внебюджетных
источников - 347389,5 тыс. руб., в том числе:
2021 год - 51234,7 тыс. руб.;
2022 год - 66134,2 тыс. руб.;
2023 год - 57281,8 тыс. руб.;
2024 год - 57439,6 тыс. руб.;
2025 год - 57549,6 тыс. руб.;
2026 год - 57749,6 тыс. руб.".

1.2.2. Приложение в„– 2 к программе "Ресурсное обеспечение реализации программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий)" изложить в новой редакции согласно приложению в„– 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Приложение в„– 3 к программе "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению в„– 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. Приложение в„– 4 к программе "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы" изложить в новой редакции согласно приложению в„– 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Запруднову Е.В.

Глава города
Д.В.НАУМОВ





Приложение в„– 1
к постановлению
администрации
города Владимира
от 27.02.2023 в„– 909

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
(В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

в„– п/п
КАПК
Наименование задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города, тыс. руб.
Зд
М
И
Глава
Рз
Пр
ЦС
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.



Всего по программе, в т.ч.:






299410,23
387388,71
357477,9
352854,9
352907,7
359924,9
2.


1
- бюджет города
УКИТ





225707,0
279489,93
279315,2
274692,2
274743,2
279523,3
3.


2
- областной бюджет
УКИТ





73428,23
107593,98
76764,9
76764,9
76765,1
80401,6
4.


3
- федеральный бюджет
УКИТ





275,0
304,8
1397,8
1397,8
1399,4
-
5.
01


Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, в т.ч.:






284524,69
307664,9
316154,3
311581,3
311582,3
319608,7
6.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
930012П590
600
178640,09
195640,1
204769,2
200196,2
200197,2
202654,4
7.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
93001S0390
600
33005,2
32708,3
34839,3
34839,3
34839,3
36581,2
8.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
9300170390
600
72879,4
79316,5
-
-
-
-
9.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
93001S0390
600
-
-
76545,8
76545,8
76545,8
80373,1
10.
01
01
1
Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями культурно-досугового типа
УКИТ





73932,11
81669,8
86112,1
85539,1
85540,1
85610,4
11.
01
02
1
Обеспечение предоставления населению услуг парками города
УКИТ





47275,24
50335,3
50692,7
48692,7
48692,7
50640,4
12.
01
03
1
Обеспечение предоставления населению услуг выставочным комплексом
УКИТ





5665,2
5921,6
8067,5
8067,5
8067,5
8390,2
13.
01
04
1
Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями исполнительских искусств
УКИТ





42049,1
45189,7
46301,6
46301,6
46301,6
46302,6
14.
01
05
1
Обеспечение предоставления населению услуг Владимирским планетарием
УКИТ





4722,5
5229,3
5777,0
5777,0
5777,0
6008,1
15.
01
06
1
Обеспечение предоставления населению услуг библиотеками
УКИТ
858
08
01
930012П590
600
38001,14
40002,7
42657,6
40657,6
40657,6
42283,9
16.
01
09

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере культуры и поручения Президента Российской Федерации от 27.02.2019 в„– Пр-294, в т.ч.:






72879,4
79316,5
76545,8
76545,8
76545,8
80373,1
17.


2
- областной бюджет






72879,4
79316,5
76545,8
76545,8
76545,8
80373,1
18.
02


Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры






10722,71
40167,47
2644,0
2644,0
2645,8
-
19.
02
10

Приобретение музыкальных инструментов, аппаратуры, оборудования, аттракционов, инвентаря, устройство площадок под аттракционы и др.






5678,16
11485,94
1672,0
1672,0
1673,8
-
20.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
930022П590
600
5124,76
3979,69
-
-
-
-
21.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
9300270442
600
228,14
-
-
-
-
-
22.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
93002L519F
600
16,26
-
-
-
-
-
23.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
93002L5192
600
-
18,2
83,6
83,6
83,6
-
24.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
93002S4540
600
-
1579,0
-
-
-
-
25.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
93002S5190
600
-
115,0
-
-
-
-
26.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
93002L519F
600
34,0
-
-
-
-
-
27.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
93002L5192
600
-
41,6
190,6
190,6
190,8
-
28.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
93002S1890
600
-
20,05
-
-
-
-
29.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
9300271890
600
-
63,5
-
-
-
-
30.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
9300274540
600
-
5000,0
-
-
-
-
31.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
9300275190
600
-
364,1
-
-
-
-
32.


3
- федеральный бюджет
УКИТ
858
08
01
93002L519F
600
275,0
-
-
-
-
-
33.


3
- федеральный бюджет
УКИТ
858
08
01
93002L5192
600
-
304,8
1397,8
1397,8
1399,4
-
34.
02
11

Ремонт зданий и помещений учреждений культуры, проведение работ по устранению предписаний надзорных органов и др.






5044,55
28681,53
972,0
972,0
972,0
-
35.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
930022П590
600
5044,55
1323,58
972,0
972,0
972,0
-
36.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
93002S1890
600
-
6565,95
-
-
-
-
37.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
9300271890
600
-
20792,0
-
-
-
-
38.
03


Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры






4162,83
9113,18
4450,0
4400,0
4450,0
4450,0
39.
03
12

Организация и проведение новых и крупных мероприятий






4162,83
9113,18
4450,0
4400,0
4450,0
4450,0
40.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
930032П590
600
3648,0
6875,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
41.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
930032П210
200
-
250,0
250,0
200,0
250,0
250,0
42.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
9300371990
600
514,83
1988,18
-
-
-
-
43.
04


Задача 4. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы






-
30443,16
34229,6
34229,6
34229,6
35866,2
44.
04
15

Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города в сфере культуры, координация деятельности подведомственных учреждений






-
13237,01
15810,5
15810,5
15810,5
16578,3
45.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
04
9300400110
100
-
12992,36
15355,0
15355,0
15355,0
16122,8
46.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
04
9300400190
200
-
163,2
173,6
173,6
173,6
173,6
47.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
04
930042П210
200
-
30,0
45,0
45,0
45,0
45,0
48.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
04
9300400190
100
-
23,35
208,4
208,4
208,4
208,4
49.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
10
03
9300471960
300
-
28,1
28,5
28,5
28,5
28,5
50.
04
16

Организация экономического сопровождения и бухгалтерского учета муниципальных учреждений, подведомственных УКИТ






-
17206,15
18419,1
18419,1
18419,1
19287,9
51.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
04
930042Ц590
100
-
16135,21
17376,9
17376,9
17376,9
18245,7
52.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
04
930042Ц590
200
-
1042,2
1042,2
1042,2
1042,2
1042,2
53.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
04
930042Ц590
300
-
28,27
-
-
-
-
54.


1
- бюджет города
УКИТ
858
10
04
930042Ц590
100
-
0,47
-
-
-
-





Приложение в„– 2
к постановлению
администрации
города Владимира
от 27.02.2023 в„– 909

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. руб.)
в„– п/п
И
Источники финансирования
Итого
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.

Муниципальная программа, всего, в том числе:
2457353,84
350644,93
453522,91
414759,7
410294,5
410457,3
417674,5
2.
1
Средства бюджета города
1613470,83
225707,0
279489,93
279315,2
274692,2
274743,2
279523,3
3.
2
Средства областного бюджета
491718,71
73428,23
107593,98
76764,9
76764,9
76765,1
80401,6
4.
3
Средства федерального бюджета
4774,8
275,0
304,8
1397,8
1397,8
1399,4
-
5.
4
Средства из внебюджетных источников
347389,5
51234,7
66134,2
57281,8
57439,6
57549,6
57749,6





Приложение в„– 3
к постановлению
администрации
города Владимира
от 27.02.2023 в„– 909

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя (индикатора), единица измерения
Отчетный (базовый) год
Значение показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы


2019
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
1.
Количество посещений в библиотеках, ед.
268900
261725
226195
358429
418167
537644
540450
2.
Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду
1,6
2,0
1,5
Не менее 1,5
Не менее 1,5
Не менее 1,5
Не менее 1,5
3.
Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры, ед.
5228
7202
7412
6500
6500
6500
6500
4.
Количество потребителей услуг, не менее тыс. чел.
2111,4
2142,7
2469,8
2100,2
2100,2
2100,2
2100,2
5.
Количество клубных формирований, ед.
171
166
167
164
165
165
165

в том числе:








- за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
87
84
82
81
82
82
82

- за счет внебюджетных источников
84
82
85
83
83
83
83
6.
Количество досуговых объектов, ед.
253
257
257
257
257
257
257
7.
Количество мероприятий, проведенных Владимирским планетарием

1111
1211
1110
1110
1110
1110
8.
Количество мероприятий, проведенных парками культуры и отдыха, ед.
752
792
984
677
679
681
690
9.
Количество посетителей в выставочном комплексе, тыс. чел.

23
31,0
20,0
20,0
20,0
20,0
10.
Создание экспозиций (выставок) выставочным комплексом, ед.
16
21
19
17
17
17
17
11.
Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным комплексом, %
46
6,8
2,9
Не менее 1,5
Не менее 1,5
Не менее 1,5
Не менее 1,5
12.
Создание новых программ учреждениями исполнительских искусств, ед.
21
14
22
11
11
11
13
13.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:








- клубами и учреждениями клубного типа
200
200
200
200
200
200
200

- библиотеками
100
100
100
100
100
100
100

- парками культуры и отдыха, %
100
100
100
100
100
100
100
14.
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области, %
100,5
100
101,2
100
100
100
100
Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
15.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры,%
0
0
0
0
0
0
0
16.
Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, %
80
90
90
90
90
90
90
17.
Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %
100
100
100
100
100
100
100
18.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
90
90
90
90
90
90
90
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
19.
Количество проведенных крупных и новых мероприятий, ед.
12
7
8
Не менее 7
Не менее 7
Не менее 7
Не менее 7
20.
Доля средств из внебюджетных источников в общих расходах на оказание муниципальных услуг, %
13,8
14,6
14,6
13,8
13,9
13,9
13,9
Задача 4. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы
21.
Доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальные задания по показателям, характеризующим объем и качество муниципальных услуг, %
100
100
100
100
100
100
100


------------------------------------------------------------------